Campi Conferme d'ordine

Campi dei modelli fincati

Campi Testata - Ordine (numero, data,...) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Codice tipo ordine
TO
C
4

Descrizione tipo ordine
DESOR
C
30

Conferma d'ordine, Preventivo
TIPORD
C
17
Stampa la dicitura "Conferma d'Ordine" se è stato indicato "C" nell'apposito campo oppure "Preventivo" se è stato indicato "P".
Numero documento
NDOC
N
9

Numero documento (anno completo)
NDOC2
C
11

Anno del documento
ANNO
C
4

Data documento
DATDOC
D
8

Data ordine cliente
DTORD
D
8

Numero ordine
NUMORD
C
6


Campi Testata (Indirizzo spedizione) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Codice cliente spedizione
S_D
C
6

Codice indirizzo spedizione
S_I
C
5

Ragione sociale spedizione 1
S_RAGSOC1
C
40

Ragione sociale spedizione 2
S_RAGSOC2
C
40

Indirizzo spedizione
S_INDIR
C
40

CAP Cliente spedizione
S_C
C
5

Località cliente spedizione
S_LOCAL
C
30

Provincia cliente spedizione
S_P
C
5

CAP + Località + Provincia (spedizione)
S_CLOCP
C
41
1 solo carattere di separazione tra i 3 elementi
Numero Telefono spedizione
S_NUMTEL
C
15

Numero Telefax spedizione
S_NUMFAX
C
15

Persona da contattare spedizione
S_PERSONA
C
20

Varie spedizione
S_VARIE
C
30

Note spedizione
S_MEMOIND
M
10


Campi Testata (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Data di stampa
DATSTA
D
8

Note testata ordine
O_NOTE1
M
63
Campo "Note Testata" in Gestione Ordini
Numero conferma d'ordine
O_CN
N
6

Numero pagina
PG
N
4

Totale pagine
PGTOT
N
4

Numero pagina/Totale pagine
PGXDIY
C
9

Moneta corrente
MOC
C
4

Moneta alternativa
MOA
C
4

Codice divisa estera
DV
C
4

Descrizione divisa
DIVDES
C
20

Valore cambio divisa estera
CAMBIO
N
10
Valuta
Descrizione cambio divisa estera
CAMBIODES
C
7

Valore cambio + Descrizione
CAMBIOEDES
C
17

Codice magazzino
CM1
C
5

Descrizione magazzino
DESMAG1
C
50

Causale magazzino
CA1
C
5

Codice pagamento
CP
C
4

Descrizione pagamento
DESPAG
C
50

Codice agente
CG
C
6

Ragione sociale agente
RAGAGE
C
30

Nostri riferimenti
NSRIF
C
30

Vostri riferimenti
VSRIF
C
30

Vostro ordine
VSORD
C
20

Codice listino
CLIS
N
4

Descrizione listino
DLIS
C
40

Codice centro di costo
CCENTRO
C
3

Descrizione centro di costo
DCENTRO
C
30

Codice commessa
CCOMMESSA
C
6

Descrizione commessa
DCOMMESSA
C
30

Esigibilità I.V.A.
DGLIVASOS
C
55

Data di lavoro
DATLAV
D
8

Data di sistema
DATAPC
D
8


Campi Testata (Campi liberi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Testata, campo libero 1
TLIBER01
C
40

Testata, campo libero 2
TLIBER02
C
40

Testata, campo libero 3
TLIBER03
C
30

Testata, campo libero 4
TLIBER04
C
30

Testata, campo libero 5
TLIBER05
C
20


Campi Corpo (Articolo) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Codice articolo
DART
C
15

Codice articolo e spesa
DARTSPESA
C
15

Descrizione articolo o riga
DDES
C
40
Descrizione anagrafica dell'articolo o riga descrittiva
Descrizione aggiuntiva articolo o riga
DDES2
C
80

Note articolo o riga
DNOTE
M
40

Codice usato dal fornitore
AUFOR
C
15

Descrizione dell'articolo per il fornitore
AUDES
C
80

Campo libero art. for. 1
AFLIB1
C
40

Campo libero art. lib. 2
AFLIB2
C
40

Codice a barre
ACODEAN
C
14

Descrizione ridotta
ADESRID
C
15

Peso unitario
APU
N
11

Tipo confezione
ATP
C
5

Descrizione tipo confezione
ADESTP
C
15

Pezzi per confezione
APZ
N
5

Peso confezione
APS
N
11

Tipo imballo
ATI
C
5

Descrizione tipo imballo
ADESTI
C
30

Pezzi per imballo
APB
N
5

Volume articolo
AVOL
N
6

Dimensioni articoli
ADIM
C
8

Condizioni articolo
AC
C
4

Classe di ricarico
AR
C
4

Dati ubicazione articolo
AUB
C
12

Tempo approvvigionamento
AAP
N
5

Raggruppamento fiscale
AFIS
C
15

Descrizione raggruppamento fiscale
ADESFIS
C
40

Prezzo 1
APREZZO1
N
10

Prezzo 2
APREZZO2
N
10

Codice articolo utilizzato dal cliente
AUCLI
C
30

Campo libero art. cli. 1
ACLIB1
C
40

Campo libero art. cli. 2
ACLIB2
C
40

Descrizione dell'articolo per il cliente
AUCDES
C
80

Immagine articolo
IMGART
X
100


Campi Corpo (Quantità) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Quantità ordinata
QTORD
N
10

Quantità consegnata
QTCON
N
10

Quantità estratta
QTEVA
N
10

Quantità cancellata
QTCAN
N
10

Prima quantità dimensione (Ordini Clienti)
Q1
N
10

Seconda quantità dimensione (Ordini Clienti)
Q3
N
10

Terza quantità dimensione (Ordini Clienti)
Q3
N
10


Campi Corpo (Prezzo) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Prezzo unitario riga
DPRE
N
13
Prezzo Unitario dell'articolo o della riga
Prezzo unitario riga + I.V.A.
DPREIV
N
13
Prezzo Unitario dell'articolo o della riga compreso I.V.A.
Prezzo unitario riga - I.V.A.
DPRENI
N
13

Prezzo unitario riga netto
DPRN
N
13
Prezzo Unitario Riga al netto dello sconto
Prezzo unitario riga netto + I.V.A.
DPRNIV
N
13
Prezzo Unitario Riga al netto dello sconto, compreso I.V.A.
Prezzo unitario riga netto - I.V.A.
DPRNNI
N
13


Campi Corpo (Sconti) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
% Sconto (cumulativo tre sconti)
DS
N
6
Stampa la singola percentuale di sconto o lo sconto cumulativo in caso di più sconti applicati
% Sconto 1
DS1
N
6

% Sconto 2
DS2
N
6

% Sconto 3
DS3
N
6

Stringa con tre sconti (es. 10,5+7+2)
DSS
C
20
Esempio 10,5+7+2
Importo sconto
DISC
N
13


Campi Corpo (Importi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
% Provvigioni agente
DPR
N
5

Costo di acquisto
COSTO
N
13

Importo provvigioni (valuta anno doc.)
DIPR
N
13

Importo provvigioni (divisa estera)
DIPR2
N
13

Importo riga lordo
DLOR
N
13
Importo Riga al lordo dello sconto
Importo riga lordo + I.V.A.
DLORIV
N
13
Importo Riga al lordo dello sconto, compreso I.V.A.
Importo riga netto
DNET
N
13
Importo riga al netto dello sconto
Importo riga netto + I.V.A.
DNETIV
N
13
Importo Riga al netto dello sconto, compreso I.V.A.
Importo riga lordo - I.V.A.
DLORN
N
13

Importo riga netto - I.V.A.
DNETNI
N
13


Campi Corpo (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Omaggio/sconto merce
DOMASCO
C
20

Codice merceologico
DMER
C
8

Descrizione categoria merceologica
DDESMER
C
40

Raggruppamento statistico
DSTA
C
8

Descrizione raggruppamento statistico
DDESSTA
C
40

Codice conto p.d.c.
DPDC
C
8

Data consegna
DATCON
D
8

Unità di misura
U
C
3

Descrizione unità di misura
DDESUM
C
15

Numero pezzi (Ordini Clienti)
NP
N
10

Codice I.V.A.
DI
C
4

Codice I.V.A. (allineato a destra)
DD
C
4

Indicatore di scorporo
S
C
3
Stampato se il prezzo è comprensivo di I.V.A.
Numero riga
N
N
3
Numero progressivo riga del documento
Numero colli riga
COLR
N
6

Codice listino
CODLIS
N
4

Codice centro di costo
CCENTRO_DETT
C
3

Descrizione centro di costo
DCENTRO_DETT
C
30

Codice voce di costo
CVOCE_DETT
C
3

Descrizione voce di costo
DVOCE_DETT
C
30

Codice commessa
CCOMMESSA_DETT
C
6

Descrizione commessa
DCOMMESSA_DETT
C
30

Numero riga ordine
O_R
N
5


Campi Corpo (Campi liberi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Corpo, campo libero 1
CLIBER01
N
17

Corpo, campo libero 2
CLIBER02
N
17

Corpo, campo libero 3
CLIBER03
C
20

Corpo, campo libero 4
CLIBER04
C
20


Campi Calce (Vettori) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Codice vettore
VCOD
C
6

Ragione sociale vettore
VRAGSOC
C
40

Indirizzo vettore
VINDIR
C
40

C.A.P. vettore
VC
C
5

Località vettore
VLOCAL
C
30

Provincia vettore
VP
C
4

CAP + Località + Provincia (vettore)
VCLOCP
C
41
1 solo carattere di separazione tra i 3 elementi
Numero di telefono (vettore)
VTEL
C
15


Campi Calce (Imponibili e IVA) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Codice I.V.A. 1
V1
C
4

Codice I.V.A. 2
V2
C
4

Codice I.V.A. 3
V3
C
4

Codice I.V.A. 4
V4
C
4

Codice I.V.A. 5
V5
C
4

Codice I.V.A. 6
V6
C
4

% Aliquota I.V.A. 1
A1
N
4

% Aliquota I.V.A. 2
A2
N
4

% Aliquota I.V.A. 3
A3
N
4

% Aliquota I.V.A. 4
A4
N
4

% Aliquota I.V.A. 5
A5
N
4

% Aliquota I.V.A. 6
A6
N
4

Imponibile I.V.A. 1
IMP1
N
15

Imponibile I.V.A. 2
IMP2
N
15

Imponibile I.V.A. 3
IMP3
N
15

Imponibile I.V.A. 4
IMP4
N
15

Imponibile I.V.A. 5
IMP5
N
15

Imponibile I.V.A. 6
IMP6
N
15

Imposta I.V.A. 1
IVA1
N
15

Imposta I.V.A. 2
IVA2
N
15

Imposta I.V.A. 3
IVA3
N
15

Imposta I.V.A. 4
IVA4
N
15

Imposta I.V.A. 5
IVA5
N
15

Imposta I.V.A. 6
IVA6
N
15

Imposta/Descrizione I.V.A. 1
IVD1
C
20
Stampa: l'Imposta per i Codici I.V.A., la Descrizione I.V.A. per i Codici d'Esenzione
Imposta/Descrizione I.V.A. 2
IVD2
C
20
idem
Imposta/Descrizione I.V.A. 3
IVD3
C
20
idem
Imposta/Descrizione I.V.A. 4
IVD4
C
20
idem
Imposta/Descrizione I.V.A. 5
IVD5
C
20
idem
Imposta/Descrizione I.V.A. 6
IVD6
C
20
idem
Descrizione I.V.A. 1
DSI1
C
20

Descrizione I.V.A. 2
DSI2
C
20

Descrizione I.V.A. 3
DSI3
C
20

Descrizione I.V.A. 4
DSI4
C
20

Descrizione I.V.A. 5
DSI5
C
20

Descrizione I.V.A. 6
DSI6
C
20

Imponibile + I.V.A. 1
IMV1
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.
Imponibile + I.V.A. 2
IMV2
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.
Imponibile + I.V.A. 3
IMV3
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.
Imponibile + I.V.A. 4
IMV4
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.
Imponibile + I.V.A. 5
IMV5
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.
Imponibile + I.V.A. 6
IMV6
N
15
L'importo in valuta alternativa di questo campo è ottenuto dalla somma dell'imponibile e dell'I.V.A. convertiti, in valuta alternativa, singolarmente e non convertendo la loro somma.

Campi Calce (Totali) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Totale imponibile
IMPONI
N
15

Totale non imponibile
IMPNON
N
15

Totale imponibile + Non imponibile
TOTIMP
N
15

Totale imposta
TOTIVA
N
15

Totale provvigioni (valuta anno doc.)
TOTPROV
N
15

Totale provvigioni (divisa estera)
TOTPROV2
N
15

Totale lordo merce
TOTMER
N
15

Totale netto merce
NETMER
N
15

Totale sconto merce
TOTSCO
N
15
Totale Lordo Merce - Totale Netto Merce
Totale documento
TOTDOC
N
15

Totale quantità merce
TOTQTA
N
15

Sommatoria campo Q1 (Prima quantità dimensione)
TQ1
N
15

Sommatoria campo Q2 (Seconda quantità dimensione)
TQ2
N
15

Sommatoria campo Q3 (Terza quantità dimensione)
TQ3
N
15

Sommatoria campo NP (Numero Pezzi)
TNP
N
15


Campi Calce (Scadenze) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Importo scadenza N. 1
IMRB1
N
15

Importo scadenza N. 2
IMRB2
N
15

Importo scadenza N. 3
IMRB3
N
15

Importo scadenza N. 4
IMRB4
N
15

Importo scadenza N. 5
IMRB5
N
15

Importo scadenza N. 6
IMRB6
N
15

Importo scadenza N. 7
IMRB7
N
15

Importo scadenza N. 8
IMRB8
N
15

Importo scadenza N. 9
IMRB9
N
15

Data scadenza N. 1
DTRB1
D
8

Data scadenza N. 2
DTRB2
D
8

Data scadenza N. 3
DTRB3
D
8

Data scadenza N. 4
DTRB4
D
8

Data scadenza N. 5
DTRB5
D
8

Data scadenza N. 6
DTRB6
D
8

Data scadenza N. 7
DTRB7
D
8

Data scadenza N. 8
DTRB8
D
8

Data scadenza N. 9
DTRB9
D
8

Tipo pagam. scad. N.1
DESSCA1
C
20

Tipo pagam. scad. N.2
DESSCA2
C
20

Tipo pagam. scad. N.3
DESSCA3
C
20

Tipo pagam. scad. N.4
DESSCA4
C
20

Tipo pagam. scad. N.5
DESSCA5
C
20

Tipo pagam. scad. N.6
DESSCA6
C
20

Tipo pagam. scad. N.7
DESSCA7
C
20

Tipo pagam. scad. N.8
DESSCA8
C
20

Tipo pagam. scad. N.9
DESSCA9
C
20


Campi Calce (Altri campi) Conferme d'Ordine Clienti/Fornitori

Descrizione
Codice
Tipo
Lun.
Note
Descrizione mezzo trasporto
VRAGSOC1
C
40

Trasporto a mezzo... (Vett., Mitt., Dest.)
VTIPO
C
12
Stampa la dicitura: "VETTORE", "MITTENTE" oppure "DESTINATARIO"
Trasporto a mezzo vettore (XX)
VV
C
4
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Vettore
Trasporto a mezzo mittente (XX)
VM
C
4
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Mittente
Trasporto a mezzo destinatario (XX)
VD
C
4
Barra la casella con: XX se il trasporto è a mezzo Destinatario
Codice consegna/porto
CPT
C
5

Descrizione consegna/porto
DESPOR
C
30

Codice causale trasporto
CTR
C
5

Descrizione causale trasporto
DESTRA
C
30

Note calce ordine (*)
(O_NOTE2)
M
63

"* = Prezzo comprensivo di I.V.A."
ASTEDES
C
32

Aspetto esteriore dei beni
ASPETTO
C
30

Peso colli
PES
N
9

Numero colli
CO
N
6

Numero colli con prefisso ZERO (es.03)
CO1
N
6

Inizio dettaglio
INIZ_DETT
C
30

Fine dettaglio
FINE_DETT
C
30

(*) Naturalmente se le note fossero più lunghe, verranno comunque stampate solo le righe previste sul modello fincato. Sulle righe dove viene stampato il "memo" vengono ignorati eventuali altri campi inseriti.
Per inserire righe di separazione, che consentano di definire i confini della parte del documento destinata al dettaglio, utilizzare i due campi INIZ_DETT (Inizio dettaglio documento) e FINE_DETT (Fine dettaglio documento). Tali righe di separazione possono essere inserite come campi di database, selezionando e trascinando sul documento il campo, oppure utilizzando i comandi Inizio dettaglio e Fine dettaglio nel menu Interruzione.